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通过(guò)用(yòng)友审计管理系统,上市公司(sī)内部审计师可以对公(gōng)司的各项关键数据进(jìn)行审计和跟踪,对(duì)公(gōng)司(sī)内部控制的有效(xiào)性进行自我(wǒ)评(píng)价,并披露年度自我评价报告;它(tā)还帮(bāng)助外(wài)部中介机(jī)构进行(háng)内部审(shěn)计控制(zhì)措施的有效性得到审计。对于非上市成长型公司,企业管(guǎn)理者(zhě)还可以及时(shí)了解内部(bù)情况,是日(rì)常业务(wù)活动(dòng)中一种有效的内部控(kòng)制(zhì)工(gōng)具。
加强米兰官方网页版和用友审计(jì)管理(lǐ)系统管理层操作(zuò)的(de)风(fēng)险控(kòng)制,提供安全管理员,并负责安全策略的使(shǐ)用等功(gōng)能
支持设(shè)置(zhì)不兼(jiān)容的权限规则。系统将(jiāng)检查这(zhè)些(xiē)规(guī)则(zé)是否被违反,并在授权和业务操作(zuò)过程中根据规则设置进行提示或控制。它还支持对(duì)不合规授权和不合规(guī)业(yè)务处(chù)理的事后审(shěn)查。
提供系统安全(quán)策略(luè)变更(gèng)历史、账套数据操作历史、清(qīng)场日(rì)志、功能操作日审核(hé)查询。
提供系统中操作(zuò)员账(zhàng)户信息的变(biàn)更历史(shǐ);用户登录密(mì)码认证失败事件记录;非服务人员账户检查(chá)。
提(tí)供系统(tǒng)中每个账(zhàng)户(hù)权限(xiàn)变化的轨(guǐ)迹;支持查询操作员权限和(hé)相应的岗位、岗(gǎng)位等,检查系统中用户的权限(xiàn)和职责是(shì)否一致。
它可以跟踪账套中各业(yè)务系统的参数轨迹(jì)。审核业务(wù)系(xì)统的业务流程、业务模型(xíng)、控制(zhì)方法等,确认系统的运行是否始(shǐ)终满足公(gōng)司的业务控制要求。
加强米兰官方网页版和用友(yǒu)审计管理系(xì)统管理层(céng)操(cāo)作的风险控制,配备安全管理(lǐ)员,并负责安全(quán)策(cè)略的使用(yòng)等功能。